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之前開了100萬專票,現(xiàn)在紅沖,納稅申報表上怎么填紅沖部分?紅沖部分的銷項可以沖本期的銷項吧?

84785004| 提問時間:2021 09/17 15:23
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,可以的,但是不能成了負數(shù),如果是負數(shù)了,一般要求去大廳報
2021 09/17 15:23
84785004
2021 09/18 09:32
申報表上紅沖部分填寫在哪里
森林老師
2021 09/18 10:27
直接申報的數(shù)據(jù)建紅沖數(shù)據(jù)
森林老師
2021 09/22 18:18
就直接紅沖你當期申報的數(shù)據(jù),如你是100的收入,你紅沖20,那就是直接申報80
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