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老師我們有個(gè)公司期末不計(jì)提增值稅,直接在下個(gè)月放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里面,貸:銀行存款,附加稅計(jì)提了,期末應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)這個(gè)正常嗎?期末都不計(jì)提稅,稅費(fèi)里面是負(fù)數(shù),我該怎么理解呢?

84784991| 提問時(shí)間:2021 10/08 11:13
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師我們有個(gè)公司期末不計(jì)提增值稅,直接在下個(gè)月放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里面,貸:銀行存款--------增值稅一般在做銷售收主確認(rèn)的時(shí)候做計(jì)提增值稅,借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)就是計(jì)提的分錄,所以不是月末進(jìn)行操作的
2021 10/08 11:14
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