問題已解決
4月的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅額在4月已經(jīng)抵扣,但是是在5月入賬的,那5月增值稅進(jìn)項應(yīng)該怎么入賬?是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎
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速問速答你好
是的,因為你4月沒入賬所以??是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2021 10/08 11:16
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