問(wèn)題已解決

收到退稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi),原路沖紅分錄了,我的應(yīng)交稅費(fèi)為何增加280呢

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/09 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前多抵扣了增值稅吧,現(xiàn)在就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 10/09 16:15
84784975
2021 10/09 16:16
小規(guī)模的,申報(bào)時(shí)還沒(méi)抵扣
郭老師
2021 10/09 16:18
你好,那你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?你沒(méi)有抵扣就坐了應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
84784975
2021 10/09 16:21
當(dāng)時(shí)做的是借:管理貸:庫(kù)存然后借應(yīng)交稅貸管理
郭老師
2021 10/09 16:23
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
郭老師
2021 10/09 16:23
你的應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在有余額,是哪一個(gè)方向有余額不應(yīng)該有余額才對(duì)。
郭老師
2021 10/09 16:23
沒(méi)有做上面紅沖的分錄之前,你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)。
84784975
2021 10/09 16:27
暈完,那分錄啥做
郭老師
2021 10/09 16:29
借管理費(fèi)用貸,銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),你這個(gè)分錄余額應(yīng)交稅費(fèi)是不是應(yīng)該有借方余額,也就是在資產(chǎn)負(fù)債表有一個(gè)負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 10/09 16:30
如果你沒(méi)有的話,你看一下資產(chǎn)負(fù)債表,其他流動(dòng)資產(chǎn)有這個(gè)數(shù)據(jù)嗎。
郭老師
2021 10/09 16:30
都沒(méi)有的話,看你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬去了哪里的。
84784975
2021 10/09 16:33
280在借方余額
郭老師
2021 10/09 16:36
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)肯定沒(méi)有余額。
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