問題已解決

進項核對時,賬上進項稅額比認證的金額少了,由于記賬不規(guī)范,核對不到具體是哪一張發(fā)票,請問,賬上少的這一部分要怎么處理呢?

84784950| 提問時間:2021 10/12 11:17
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伊伊老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好,這個要核對清楚的,按月往上核對。
2021 10/12 11:20
84784950
2021 10/12 11:22
一起的核對沒有問題,就是這個月的,由于前期沒有嚴格要求,有一些沒有寫發(fā)票號,有一些是金額合計記在一筆,核對2天了,核對不上。 能有別的處理辦法嘛?
伊伊老師
2021 10/12 11:25
沒有其他辦法,對不上是前期做錯了,要找出做錯的地方改正。
84784950
2021 10/12 11:29
上個月對上的。本期的發(fā)生數(shù)對不上
伊伊老師
2021 10/12 11:35
上月對的上,那就只需要找出本期沒有對上的地方,一時核對不上就休息一下再核對。
84784950
2021 10/12 11:53
申報稅時,能將多認證的部分做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
伊伊老師
2021 10/12 11:55
認證轉(zhuǎn)出后,賬上也要做轉(zhuǎn)出分錄,最后還是對不上。
84784950
2021 10/12 12:00
賬上本來就沒有記賬,為什么還要做做出分錄呢?
伊伊老師
2021 10/12 12:02
賬務(wù)處理要與增值稅申報表對的上。
84784950
2021 10/12 12:06
對啊,申報做轉(zhuǎn)出后,賬務(wù)和申報表余額對上了
伊伊老師
2021 10/12 12:13
同學,不是你這樣理解的,賬務(wù)處理與申報表的收入、進銷項要核對上是不是,如果你申報表做進項轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理也是要做的,按你的想法,就是以前賬上進項少記,申報表多進項,現(xiàn)在申報表轉(zhuǎn)出進項,賬少不計轉(zhuǎn)出,兩邊余額是可以核對上的,但是是以錯抵錯。
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