當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,就是業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果匯算清繳前企業(yè)都沒有收入,還需要回調(diào)招待費(fèi)交稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
單位一年期間沒有取得收入,那發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的。
2021 10/12 15:11
84784984
2021 10/12 15:14
謝謝老師,有點(diǎn)不理解,都沒有收入,我肯定不用交稅呀,還用扣除啥
王超老師
2021 10/12 15:16
不可以稅前扣除的。
比如你們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是20萬,那么算下來,是虧損20萬。
但是稅務(wù)局認(rèn)為,你們這個(gè)是沒有賺也沒有虧損,因?yàn)槎悇?wù)局不認(rèn)可這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84784984
2021 10/12 15:17
謝謝老師,不可以在稅前扣除那我應(yīng)該怎么做呢
王超老師
2021 10/12 15:18
你要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的。平常做賬的時(shí)候不處理的
84784984
2021 10/12 15:21
調(diào)整是怎么調(diào)啊,這20萬不用交稅吧
王超老師
2021 10/12 15:22
不需要繳稅的,因?yàn)槟銢]有利潤是0啊
閱讀 801