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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,就是業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果匯算清繳前企業(yè)都沒有收入,還需要回調(diào)招待費(fèi)交稅嗎
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你好
單位一年期間沒有取得收入,那發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的。
2021 10/12 15:11
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2021 10/12 15:14
謝謝老師,有點(diǎn)不理解,都沒有收入,我肯定不用交稅呀,還用扣除啥
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/12 15:16
不可以稅前扣除的。
比如你們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是20萬,那么算下來,是虧損20萬。
但是稅務(wù)局認(rèn)為,你們這個是沒有賺也沒有虧損,因?yàn)槎悇?wù)局不認(rèn)可這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2021 10/12 15:17
謝謝老師,不可以在稅前扣除那我應(yīng)該怎么做呢
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/12 15:18
你要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的。平常做賬的時(shí)候不處理的
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2021 10/12 15:21
調(diào)整是怎么調(diào)啊,這20萬不用交稅吧
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/12 15:22
不需要繳稅的,因?yàn)槟銢]有利潤是0啊
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