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業(yè)務(wù)招待費如果當年超出了抵扣標準,超出的部分招待費是入帳好還是不入帳好?老板說是真實發(fā)生的,讓入賬,但是已經(jīng)超了抵扣標準太多了,每個月都好幾萬!

84785020| 提問時間:2021 10/12 16:56
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少校老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,業(yè)務(wù)招待費一般情況下沒有超出扣除標注的說法 如果你說的是稅法上的扣除標注,業(yè)務(wù)招待費永遠都只能扣60%,哪怕業(yè)務(wù)招待費是1塊錢,你也只能扣6角錢,所以你擔(dān)心扣除標注是沒什么意義的。 當然業(yè)務(wù)招待費還有一個標準就是營業(yè)收入的千分之五,如果業(yè)務(wù)招待費的60%超過了這個金額,那么超過部分也不能扣除
2021 10/12 17:00
84785020
2021 10/12 17:08
這個我知道,但是早就超了這個標準的多余的業(yè)務(wù)招待發(fā)票,作為財務(wù),是否可以拒絕入賬,還是老板提供過來,說這就是真實發(fā)生的,多少都得給報?
84785020
2021 10/12 17:13
這個關(guān)系到一個企業(yè)所得稅的問題,企業(yè)所得稅可以匯算清繳后補,股東一直拿這種發(fā)票來報,是不是相應(yīng)的可以必掉稅務(wù)上股東分紅該交的個稅
84785020
2021 10/12 17:14
從做賬的角度上來看,每個月都好幾萬,股東還說是時間發(fā)生的費用,那我是做到賬面上做報銷?還是這些票就直接拒絕入賬了
少校老師
2021 10/12 19:13
你把稅法和做賬搞混了,做賬依據(jù)的應(yīng)該是會計準則,企業(yè)實際發(fā)生的與經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費,會計準則并沒有限制,所以你老板報銷的費用你都可以入賬,只是申報企業(yè)所得稅時需要做納稅調(diào)整罷了,你不能因為稅法不允許扣除就連賬都不入了 其實這個方法理論上來說并沒有節(jié)省稅,超限額的話不能稅前扣除,你們這部分要交的稅就是25%,而股東自己分紅的稅率只有20%,用這個方法從賬上支取錢效果并不理想,后續(xù)還可能面臨稅務(wù)局查賬時不好解釋
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