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(1)計算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項稅額; (2)計算甲公司可以抵扣的進(jìn)項稅額; (3計算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅

84785041| 提問時間:2021 10/12 22:32
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Kiki老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級會計師
同學(xué)您好,當(dāng)月增值稅銷項稅額是收入乘以對應(yīng)的銷項稅率,可抵扣的進(jìn)項稅額,是您收到供應(yīng)商發(fā)票做賬抵扣的進(jìn)項稅額,應(yīng)交增值稅是銷項減進(jìn)項
2021 10/12 22:34
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