問(wèn)題已解決

異地施工,已經(jīng)預(yù)繳申報(bào)的印花稅,季報(bào)時(shí)還需要再次申報(bào)嗎?沒(méi)有進(jìn)行異地預(yù)繳稅,但是本月開(kāi)了發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/13 08:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不用的,已經(jīng)繳納了,你不用再申報(bào)了。 你的印花稅是按次申報(bào)還是按月?
2021 10/13 08:41
84784992
2021 10/13 08:45
老師,印花稅是按次申報(bào)
郭老師
2021 10/13 08:49
印花稅按次的話當(dāng)月開(kāi)的當(dāng)月繳納。
84784992
2021 10/13 08:51
老師,異地申報(bào)的時(shí)候,預(yù)繳了增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅在本月季報(bào)的時(shí)候可以抵扣嗎?如果可以,該怎么填寫(xiě)?
郭老師
2021 10/13 08:53
你好,所屬期如果是九月份可以的,增值稅一般納稅人的在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有28欄填寫(xiě)。
郭老師
2021 10/13 08:53
增值稅抵扣了你的附加稅,也就抵扣了 印花稅,按剩余之后的來(lái)申報(bào)繳納就可以。 企業(yè)所得稅在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填寫(xiě)。
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