問題已解決
今年暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票明年才會到,金額可能跟暫估的不一樣,年終匯算清繳時如何做賬
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速問速答這個是庫存商品的話,收到發(fā)票借應付賬款,貸庫存商品借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整借庫存商品貸應付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2021 10/14 14:40
84785016
2021 10/14 14:44
可不可以根據(jù)其差額計算所得稅。借,以前年度損益調(diào)整,貸,應交稅費
郭老師
2021 10/14 14:46
你好,但是你賬上的應付賬款一直有余額。
郭老師
2021 10/14 14:46
的庫存商品和成本必須調(diào)整。
84785016
2021 10/14 14:48
那調(diào)整就是調(diào)整在2022年了嗎
84785016
2021 10/14 14:48
跟年終匯算清繳有關系嗎
郭老師
2021 10/14 14:50
哦,對的是的,跟次年匯算清繳有關系。
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