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老師,新接手一家單位的賬,銀行余額對不上,如何調(diào)整?

84784949| 提問時間:2021 10/17 15:17
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個銀行存款的余額對不上,那么肯定就是屬于賬務(wù)處理錯誤,你要去找出這個錯誤的原因,在對應(yīng)的調(diào)整。
2021 10/17 15:17
84784949
2021 10/17 15:19
從19年開始,有銀行支出的憑證沒入賬?
陳詩晗老師
2021 10/17 15:20
那這個的話你就直接調(diào)整到你的未分配利潤處。
84784949
2021 10/17 15:23
我是想,先按他做的余額表(7月的余額表),建賬。然后,在8月份賬中做個分錄。借:利潤分配---未分配利潤40萬,貸;銀行存款40萬,這樣可以嗎
陳詩晗老師
2021 10/17 15:24
對的對的,直接這樣子處理就可以了。
84784949
2021 10/17 15:26
未分配利潤,一下子減少這么多,稅務(wù)局看報表,會不會有問題啊
陳詩晗老師
2021 10/17 15:28
那你這個既然是屬于差錯的話,那你這個就是正常的調(diào)整處理,稅務(wù)局是不是認可,那么就要看你調(diào)整的那個理由是不是足夠充分,這個調(diào)整是不是本身就是之前錯誤而導(dǎo)致的調(diào)整。
84784949
2021 10/17 15:31
就是怕突然調(diào)整,會引起稅務(wù)局關(guān)注,會不會有這個可能啊
84784949
2021 10/17 15:55
老師,如果這樣做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款,這樣可不可以?
陳詩晗老師
2021 10/17 16:00
你這樣子做的最終的結(jié)果還是一樣的呀,以前年度損益調(diào)整,他最后也是轉(zhuǎn)到你的未分配。
84784949
2021 10/17 16:04
我是想一直不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一直,讓以前年度損益調(diào)整有個借方余額,可以嗎?因為,資產(chǎn)負債表和利潤表上,是看不出這個科目的余額的,是吧?
陳詩晗老師
2021 10/17 16:05
以前年度損益調(diào)整,它是一個過渡性的科目,他期末是不會有余額的,都是要轉(zhuǎn)到未分配利潤。
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