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實(shí)務(wù)
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額怎么處理
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速問速答你好,你們單位有留底的嗎?
2021 10/18 14:14
84784996
2021 10/18 14:22
不是留底的,是翻看余額表發(fā)現(xiàn)之前有筆賬務(wù)好像不太對(duì),購(gòu)稅控設(shè)備發(fā)票560元抵扣后又轉(zhuǎn)出了,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直掛了個(gè)560感覺不太對(duì)
?購(gòu)買時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用560
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:現(xiàn)金560
?抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)560
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用560
?后來又說不能抵扣轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未? ? ? ? ? ?交增值稅560
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅560
84784996
2021 10/18 14:23
不是留底的,是翻看余額表發(fā)現(xiàn)之前有筆賬務(wù)好像不太對(duì),購(gòu)稅控設(shè)備發(fā)票560元抵扣后又轉(zhuǎn)出了,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直掛了個(gè)560感覺不太對(duì)?
?購(gòu)買時(shí):
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用560 ? ? ? ? ? ? ? ? ??
貸:現(xiàn)金560?
?抵減時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)560? ? ? ??
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用560?
?后來又說不能抵扣轉(zhuǎn)出?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未? ? ? ? ? ?交增值稅560?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅560
郭老師
2021 10/18 14:27
你好,你這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784996
2021 10/18 14:30
怎么改呢?第幾步開始改
郭老師
2021 10/18 14:32
最后一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅坐著相反的分錄。
郭老師
2021 10/18 14:32
然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784996
2021 10/18 14:41
然后560就一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的貸方嗎?年末需不需要處理或者平賬呢
郭老師
2021 10/18 14:43
好,可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
郭老師
2021 10/18 14:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784996
2021 10/18 14:49
那就是從我開始的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方變到了貸方,本科目期末余額在貸方還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2021 10/18 14:51
你好,你需要正常交稅的,你交稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅不就可以啦?
郭老師
2021 10/18 14:51
有進(jìn)項(xiàng)的可以把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣也不需要繳納,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)上面的分錄。
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