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老師,我們收到第三方單位轉(zhuǎn)來的幫我們單位代收的款項(xiàng)時(shí)應(yīng)該怎么樣做賬呢(我們是事業(yè)單位)
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在委托時(shí),可以如下:
借:其他應(yīng)收款-委托代收,貸:業(yè)務(wù)收入等;
等收到款項(xiàng)時(shí)
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-委托代收
2021 10/18 21:24
84785043
2021 10/18 21:34
老師,我們委托的時(shí)候應(yīng)該是簽了一個(gè)合同,那時(shí)還不知具體要幫收多少,都是最后按實(shí)際結(jié)算的來。那這樣的情況下我們要怎么處理呢?又應(yīng)該用什么來做為原始憑證呢
Basage老師
2021 10/18 21:37
主業(yè)務(wù)的合同以及委托代收合同、轉(zhuǎn)賬憑證都是原始憑證啊。
你也可以不用其他應(yīng)收款科目
直接借:銀行存款、貸:業(yè)務(wù)收入。將主業(yè)務(wù)合同、代收委托書或委托合同、轉(zhuǎn)賬憑證附在后面就行了。
84785043
2021 10/19 09:09
老師,我們屬于事業(yè)單位,也是這樣做賬嗎
Basage老師
2021 10/19 13:08
一般是這樣做賬,不同的是貸方科目有區(qū)別,財(cái)政撥款收入、非財(cái)政撥款收入等,
84785043
2021 10/19 14:45
好呢,謝謝老師
84785043
2021 10/19 15:15
老師,那我們通過基本戶付給個(gè)人的房租款要怎么做賬呢?(單位向個(gè)人租房給單位職工?。?/div>
Basage老師
2021 10/29 18:04
作為職工福利入賬
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