問題已解決

我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,有個(gè)工程把勞務(wù)分包出去了,在天增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是可以在附表二中填寫扣除金額,比如工程是10萬,分包勞務(wù)是3萬,我應(yīng)該怎么填附表二

84784978| 提問時(shí)間:2021 10/21 13:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 有進(jìn)項(xiàng)填寫在對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)欄
2021 10/21 13:59
84784978
2021 10/21 14:06
我們?nèi)〉氖瞧掌?/div>
樸老師
2021 10/21 14:12
同學(xué)你好普票不能抵扣的哦
84784978
2021 10/21 14:13
不是可以扣除么
84784978
2021 10/21 14:13
我說的是附表二
84784978
2021 10/21 14:13
不是主表
84784978
2021 10/21 14:15
普票是可以扣除的,如果是專票就可以抵扣,既然可以抵扣,就不能扣除,要不就重復(fù)扣稅了
樸老師
2021 10/21 14:17
普票可以扣除 你說的是扣除分包后計(jì)算增值稅 但是不是抵扣增值稅銷項(xiàng) 扣除和抵扣不一樣 扣除不填附表二
84784978
2021 10/22 09:04
我們是小規(guī)模納稅人,開的是普票,取得的也是普票,比如本月開票10萬,增值稅1000,本月勞務(wù)分包3萬,取得勞務(wù)發(fā)票3萬,那公司在交增值稅時(shí)1000-300=700,不用直接交1000吧
樸老師
2021 10/22 09:13
對的 這個(gè)可以扣除分包
84784978
2021 10/22 09:16
這個(gè)只跟增值稅有關(guān)系吧,和企業(yè)所得稅沒影響吧
樸老師
2021 10/22 09:22
所得稅本來就是可以扣的
84784978
2021 10/22 11:11
這個(gè)我知道,3萬做成本就行了,那我該怎么做增值稅的分錄呢,扣除那部分怎么提現(xiàn)
樸老師
2021 10/22 11:18
計(jì)入成本就可以了
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