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員工報(bào)銷的費(fèi)用,還沒有付款給員工,我應(yīng)該怎樣做賬呢?是做其他應(yīng)付款,還是等付款以后做銀行存款啊

84785001| 提问时间:2021 10/26 09:00
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好是的先計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。
2021 10/26 09:00
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