問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,開的專票普票要交的增值稅是12234.46,開票系統(tǒng)里是這個金額,但申報系統(tǒng)里的金額是12234.43,有0.03的差額,這個要怎么處理?
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速問速答你好。差額可以放到營業(yè)外收入里面的。
2021 10/26 09:27
84785042
2021 10/26 09:31
是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.03貸:營業(yè)外收入-0.03,這樣做嗎?我可以改申報表里的數(shù)據(jù),把它改成跟開票系統(tǒng)的金額一致嗎???
郭老師
2021 10/26 09:32
好,可以的,但是你得修改銷售額。
84785042
2021 10/26 09:35
銷售額不改了吧,那我還是做營業(yè)外收入好了。老師,小規(guī)模納稅人有附加稅費(fèi)減半優(yōu)惠政策,我計提時就按減半的金額計提就可以了是嗎?
郭老師
2021 10/26 09:40
對是的,是這么做的。
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