問題已解決

一般納稅人,我是購買方,銷售方開了200萬的專票給我,但是納稅識(shí)別號(hào)是錯(cuò)誤的,但自己跨月了,因?yàn)榧{稅識(shí)別號(hào)已經(jīng)錯(cuò)誤,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問有幾種處理方式?謝謝

84785005| 提問時(shí)間:2021 10/30 09:08
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!這個(gè)的話? 需要銷售方? ? 紅沖原來的發(fā)票 然后? ?重新按照正確的方式? ? 再開具的呀
2021 10/30 09:10
84785005
2021 10/30 09:12
但是我這邊也開了200多萬出去,如果沒有進(jìn)項(xiàng),那我是不是就要全額繳稅
許老師
2021 10/30 09:12
是的呀? ?這個(gè)是這樣的哦 下期再取得發(fā)票? ? ?形成留抵的
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