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老師,以前會(huì)計(jì)做的賬庫存對(duì)不上,現(xiàn)在要怎么調(diào),謝謝

84784952| 提問時(shí)間:2021 10/30 09:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 先盤點(diǎn),差額做盤虧或者盤盈
2021 10/30 09:37
84784952
2021 10/30 09:42
現(xiàn)在盤點(diǎn)了,我的賬和實(shí)際對(duì)不上,賬現(xiàn)在才有1110多斤,實(shí)際庫存還有8600多斤
小菲老師
2021 10/30 09:51
同學(xué),你好 為什么會(huì)多這么多,都是你們的嗎?是不是有代存的
84784952
2021 10/30 10:15
沒有代存的,全部是我們自己的
小菲老師
2021 10/30 10:17
同學(xué),你好 那之前是不是沒有把出庫做完?
84784952
2021 10/30 10:18
現(xiàn)在是我的賬里面沒有那么多產(chǎn)品出庫了
小菲老師
2021 10/30 10:21
同學(xué),你好 如果庫存盤盈批準(zhǔn)之前的賬務(wù)處理是, 借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 存貨盤盈,批準(zhǔn)之后的賬務(wù)處理是 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用
84784952
2021 10/30 10:48
現(xiàn)在沒有產(chǎn)品出庫了,要怎樣把產(chǎn)品做進(jìn)去了
小菲老師
2021 10/30 10:50
同學(xué),你好 這樣子做進(jìn)去 借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用
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