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?老師,加計(jì)扣除少交的增值稅,分錄,怎么寫?執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784957| 提問時(shí)間:2021 11/01 16:25
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、加計(jì)扣除少交的增值稅,你看初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,原材料深加工領(lǐng)用時(shí),加計(jì)扣除1%,分錄是: 借:生產(chǎn)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:原材料
2021 11/01 16:26
84784957
2021 11/01 16:32
老師?我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除10%增值稅,少交的增值稅
江老師
2021 11/01 16:40
一、你說的不是加計(jì)扣除,是加計(jì)抵減。 二、按理論上寫分錄,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸:其他收益
84784957
2021 11/01 16:43
到底入其他收益還是營業(yè)外收入呢
江老師
2021 11/01 16:45
一、按理論上講,也就是說考試時(shí),是計(jì)入其他收益。 二、實(shí)際工作中,你如何報(bào)稅實(shí)務(wù)操作,計(jì)入營業(yè)外收入。
84784957
2021 11/01 16:47
記其他收益和營業(yè)外收入都沒什么影的嘛
江老師
2021 11/01 16:48
一、考試時(shí),你說是營業(yè)外收入,那就是錯(cuò)誤了。應(yīng)是計(jì)入“其他收益”。 二、實(shí)務(wù)操作過程中,由于沒有其他收益這個(gè)科目,只能列支計(jì)入營業(yè)外收入。理論與實(shí)操還是存在一定的差異的。
84784957
2021 11/01 17:02
我是在應(yīng)交增值稅下面設(shè)一個(gè)三約級(jí)明組科目嘛?
江老師
2021 11/01 17:08
是的,需要設(shè)一個(gè)三級(jí)明細(xì)科目
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