問(wèn)題已解決

實(shí)際庫(kù)存比賬務(wù)庫(kù)存少,賬務(wù)多余庫(kù)存怎么處理

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/02 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌?/div>
2021 11/02 14:36
84784977
2021 11/02 14:37
生產(chǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,導(dǎo)致賬面產(chǎn)量比實(shí)際高,庫(kù)存盤存不準(zhǔn)確
宋生老師
2021 11/02 14:40
你好!這個(gè)先計(jì)入貸處理財(cái)產(chǎn)損益。然后差額計(jì)入管理費(fèi)用
84784977
2021 11/02 14:40
金額高哦,幾百萬(wàn)哦
宋生老師
2021 11/02 14:42
您好!操作流程是這樣,跟金額大小沒什么關(guān)系
84784977
2021 11/02 14:43
管理費(fèi)用這么高,沒問(wèn)題么
宋生老師
2021 11/02 14:44
您好!你也可以這樣,你以前怎么入賬的,現(xiàn)在做相反的分錄沖減,然后按正確的金額來(lái)入賬
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