問(wèn)題已解決

老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,已經(jīng)收到退稅款。發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表應(yīng)該是免抵退銷售額,填寫(xiě)到了免稅銷售額,稅局說(shuō)不能更正申報(bào)了,已被出口退稅系統(tǒng)審核通過(guò), 有什么其他辦法嗎?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/03 11:56
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那你這種情況就沒(méi)有別的辦法了。只能先把數(shù)據(jù)填在免稅銷售那里。
2021 11/03 11:57
84785018
2021 11/03 11:59
剛好10月份也有退稅的,那今年就這樣錯(cuò)下去嗎
84785018
2021 11/03 12:00
以后會(huì)有影響嗎?可以作廢申報(bào),然后再申報(bào)正確的嗎
林木老師
2021 11/03 12:02
這種一般是稅務(wù)局審批更改,他那邊都說(shuō)改不了就只能暫時(shí)這樣。
84785018
2021 11/03 12:03
有什么影響嗎 對(duì)以后,因?yàn)?021年是填寫(xiě)到免抵退那一欄的
林木老師
2021 11/03 12:03
沒(méi)有什么太大的影響,只是后續(xù)把數(shù)據(jù)填寫(xiě)正確吧。
84785018
2021 11/03 12:04
那10月份 我是填寫(xiě)到免抵退呢,還是填寫(xiě)到免稅, 如果填寫(xiě)到免抵退 會(huì)不會(huì)很明顯 前面2個(gè)月就是填寫(xiě)錯(cuò)了
林木老師
2021 11/03 12:05
10月份按照正確的填寫(xiě)到免抵退就可以了。
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