問題已解決
月末結(jié)賬前要注意哪些問題,要檢查哪些事項,哪些科目有余額算正常?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 一般的話?
1.重新核對業(yè)務,將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務全部登記入賬,減少錯誤率;
2.賬實核對,包括現(xiàn)金核對、銀行余額核對和存貨核對,不平衡的查明原因并編制相應表格;
3.查看系統(tǒng)中所有明細科目余額,關注借貸方,如果余額處在貸方,需要第一時間查明原因并調(diào)整;
4.編制月末結(jié)賬轉(zhuǎn)賬分錄:計提所有費用,結(jié)轉(zhuǎn)利潤,結(jié)平損益類科目。
? 損益科目是不能有余額的 ;其他科目往來或者庫存商品? ?貨幣資金這些有余額都是正常?
2021 11/03 15:07
84785028
2021 11/03 15:09
我的在建工程有余額,要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)吧,我剛接手的,之前的賬也查不到,要不要按余額先結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2021 11/03 15:13
你好 ;? ?你完工才轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去。 沒有完工不轉(zhuǎn)的??
84785028
2021 11/03 15:14
那如果完工了,可以按在建工程的余額直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎
meizi老師
2021 11/03 15:14
你好; 是的。? ?要 借方金額全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去??
84785028
2021 11/03 15:26
老師這個圖片你能看到嗎
84785028
2021 11/03 15:26
好像之前月份有的沒有計提增值稅,銷項和進項也沒有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在怎么處理啊
meizi老師
2021 11/03 15:30
你好;? 現(xiàn)在去補計提增值稅;然后 補結(jié)轉(zhuǎn)明細科目??
84785028
2021 11/03 15:36
能不能倒擠,必須一個月一個月的補計提補結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2021 11/03 15:38
你好; 不能。 一個月一個月去查詢原因挨著按月結(jié)轉(zhuǎn)。? 我怕一次性補結(jié)轉(zhuǎn) 你到時又弄錯了??
84785028
2021 11/03 15:42
補提和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢
meizi老師
2021 11/03 15:43
你好;? ? 你計提增值稅是你做收入的時候貸方就得做呀;你把之前分錄紅沖了做收入分錄 即可;? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
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