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老師我上個月開票金額開錯了導(dǎo)致多繳納了增值稅,這樣應(yīng)該怎么辦呢

84784967| 提問時間:2021 11/03 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個月紅沖,然后可以留著以后抵扣。
2021 11/03 15:32
84784967
2021 11/03 15:33
就是紅沖之后不辦理退稅嗎
郭老師
2021 11/03 15:35
你好,你可以申報試一下,不一定能退稅,有可能它自動留底啦。
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