問題已解決
你好,請問一下,外貿(mào)企業(yè),如果8月報關出口,但,8月沒有開出出口發(fā)票,而是在9月開的,賬務處理上哪個月確認收入,增值稅申報上,怎么填寫呢
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速問速答按報關單來確認,在8月份申報未開票收入
2021 11/04 22:53
84785013
2021 11/04 23:04
那9月開票了的時候呢,申報表上怎么操作
84785013
2021 11/04 23:06
賬務上8月做收入結轉成本嗎? 然后申報表上填未開票收入 。那到了九月我開票了,申報表上怎么填寫呢
小餅干老師
2021 11/04 23:07
8月份有申報無票收入嗎
小餅干老師
2021 11/04 23:08
如果做了無票收入,
那么未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后開具發(fā)票一欄填寫正數(shù)
小餅干老師
2021 11/04 23:09
如果8月份沒有申報,9月份正常申報即可。
84785013
2021 11/04 23:10
就是在下個月的未開票收入里填負數(shù)沖掉,然后在開具發(fā)票那填正數(shù),是嗎。
那出口退稅的期限是按報關單出口日期的90天內嗎
小餅干老師
2021 11/04 23:11
是的呢同學,正常的申報期限是自報關出口之日起90日內,延期申報是延期3個月。
84785013
2021 11/04 23:12
我8月沒有申報,也沒在未開票收入里填,賬務上也沒確認收入,在開票那個月再確認收入了。這樣要緊嗎
小餅干老師
2021 11/04 23:16
一般情況下,當月出口當月確認銷售收入,以出口報關單上的“出口日期”為準。但是也可以次月確認收入的。
84785013
2021 11/04 23:18
哦 好的老師。
小餅干老師
2021 11/04 23:18
希望可以幫助到你
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