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老師 采購(gòu)貨物 貨到 票沒(méi)有到 沒(méi)有付款 怎么做賬

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/05 16:38
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、貨到,發(fā)票未到,需要在月末進(jìn)行暫估入庫(kù)。 借: 原材料(或庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)等科目) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2021 11/05 16:39
84784957
2021 11/05 16:40
收到發(fā)票以后 沖銷這個(gè)嗎? 按實(shí)際的入賬嗎? 然后庫(kù)存也需要沖銷嗎?庫(kù)存不用沖銷吧?
江老師
2021 11/05 16:41
收到發(fā)票,沖銷暫估分錄,重新按發(fā)票金額做賬務(wù)處理
84784957
2021 11/05 16:43
好的 庫(kù)存不用搞吧
江老師
2021 11/05 16:45
如果是金額一樣的,就是說(shuō)你庫(kù)存入庫(kù)的金額與發(fā)票上需要入庫(kù)的金額是一致的話,就是不需要管庫(kù)存入庫(kù)了。如果是不一致,需要重新辦理入庫(kù)手續(xù),因?yàn)槿霂?kù)金額錯(cuò)誤了,需要調(diào)庫(kù)存金額
84784957
2021 11/05 16:46
好的 謝謝老師
江老師
2021 11/05 16:46
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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