問題已解決
老師,之前的會計把出納領(lǐng)出來的付工程款的錢做成了其他應(yīng)收賬款,這部分錢確實已經(jīng)是付了,但是她一直把付掉錢的這些單位掛在應(yīng)付帳款里,現(xiàn)在需要糾正過來,該如何做這個憑證
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速問速答學員你好,分錄如下
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)收款
2021 11/06 15:14
84784959
2021 11/06 15:20
這些付了的發(fā)票做在了以前的應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在直接做這個憑證就可以是嗎
悠然老師01
2021 11/06 15:22
是的,直接這個說明調(diào)整之前錯誤賬務(wù)處理
84784959
2021 11/06 15:22
好滴謝謝老師
悠然老師01
2021 11/06 15:23
可否給個五星好評?
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