問題已解決

老師,之前的會計把出納領(lǐng)出來的付工程款的錢做成了其他應(yīng)收賬款,這部分錢確實已經(jīng)是付了,但是她一直把付掉錢的這些單位掛在應(yīng)付帳款里,現(xiàn)在需要糾正過來,該如何做這個憑證

84784959| 提問時間:2021 11/06 15:12
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好,分錄如下 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
2021 11/06 15:14
84784959
2021 11/06 15:20
這些付了的發(fā)票做在了以前的應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在直接做這個憑證就可以是嗎
悠然老師01
2021 11/06 15:22
是的,直接這個說明調(diào)整之前錯誤賬務(wù)處理
84784959
2021 11/06 15:22
好滴謝謝老師
悠然老師01
2021 11/06 15:23
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