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速問速答同學(xué),你好。這個稅率的背景是按照13%來計算的對嗎?
2021 11/10 12:48
84784988
2021 11/10 12:50
沒有說背景
名名老師
2021 11/10 12:52
好的,那老師就按13%的增值稅稅率計算哦。
84784988
2021 11/10 12:52
好的謝謝
名名老師
2021 11/10 13:09
1.
借:應(yīng)收賬款 986000
貸:主營業(yè)務(wù)收入850000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13600
借:銷售費(fèi)用2000
貸:銀行存款2000
2.
借:應(yīng)收賬款 603200
貸:主營業(yè)務(wù)收入500000
其他業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)83200
借:應(yīng)收賬款3000
貸:銀行存款3000
3.
借:銷售費(fèi)用60000
貸:銀行存款60000
4.
借:銀行存款266800
貸:主營業(yè)務(wù)收入230000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)36800
5.
借:主營業(yè)務(wù)成本 919000(1700+300)*300
貸:庫存商品-A產(chǎn)品600000(1700+300)*300
-B產(chǎn)品319000(1250+200)*220
6.
①結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)112000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)112000
②結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)256000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)256000(136000+83200+36800)
③結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)144000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅144000
④實(shí)際交納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅144000
貸:銀行存款144000
7.
借:稅金及附加14400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅10080(144000*7%)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加4320(144000*3%)
名名老師
2021 11/10 13:09
同學(xué),看下能明白嘛?
84784988
2021 11/10 13:10
第一題的兩個借和貸可以寫在一起嗎
名名老師
2021 11/10 13:10
可以,但是為了區(qū)分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的不同,老師建議分開哈。
84784988
2021 11/10 13:11
好的謝謝老師啦!
84784988
2021 11/10 13:12
很清楚了也明白了謝謝
名名老師
2021 11/10 13:12
不客氣哦。祝生活愉快
名名老師
2021 11/10 13:14
同學(xué)。糾正第一個分錄的銷項稅額少寫了一個0,抱歉哈。
84784988
2021 11/10 13:14
哦哦好的
名名老師
2021 11/10 13:17
感謝你的提問,以上分錄有疑問可以繼續(xù)咨詢老師哈。
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