問題已解決

老師,請問今年四月份我們錄固定資產卡片的時候把原值錄多了,現(xiàn)在調整原值,我應該怎么做分錄?多計提的折舊應該怎么處理?

84785042| 提問時間:2021 11/11 15:05
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
固定資產卡片和賬面的固定資產原值是否一致?如果賬面原值正確,只需要調整固定資產卡片中的原值。 多計提的折舊就紅沖費用: 借:管理費用-紅字 貸:累計折舊-紅字
2021 11/11 15:08
84785042
2021 11/11 15:11
不一致,賬面原值是正確的
何何老師
2021 11/11 15:15
賬面原值正確,只需要調整固定資產卡片中的原值。
84785042
2021 11/11 15:17
好的,謝謝老師
何何老師
2021 11/11 15:17
不用謝。以后有需要隨時提問
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