問題已解決
老師,請問今年四月份我們錄固定資產卡片的時候把原值錄多了,現(xiàn)在調整原值,我應該怎么做分錄?多計提的折舊應該怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答固定資產卡片和賬面的固定資產原值是否一致?如果賬面原值正確,只需要調整固定資產卡片中的原值。
多計提的折舊就紅沖費用:
借:管理費用-紅字
貸:累計折舊-紅字
2021 11/11 15:08
84785042
2021 11/11 15:11
不一致,賬面原值是正確的
何何老師
2021 11/11 15:15
賬面原值正確,只需要調整固定資產卡片中的原值。
84785042
2021 11/11 15:17
好的,謝謝老師
何何老師
2021 11/11 15:17
不用謝。以后有需要隨時提問
閱讀 346