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例題:某企業(yè)(增值稅一般納稅人 )原銷售的貨物不含稅售價(jià)為10000元,銷項(xiàng)稅額為1300元,現(xiàn)被退回,假設(shè)該企業(yè)已經(jīng)按稅法規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。企業(yè)在銷貨退回時(shí)應(yīng)如何進(jìn)行會計(jì)處理?

84784961| 提問時(shí)間:2021 11/12 14:58
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
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2021 11/12 15:00
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