問題已解決

老師 這個月又開了正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票 負(fù)數(shù)大于正數(shù) 具體有那些分類呀 也有進(jìn)項稅 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785044| 提問時間:2021 11/13 18:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
附屬發(fā)票大于正數(shù),就說明你本月的收入是負(fù)數(shù)。那么你本月是不用交那個增值稅了。
2021 11/13 18:20
84785044
2021 11/13 18:22
做賬的時候要做哪些分錄呢老師
陳詩晗老師
2021 11/13 18:22
你這個如果說本期的進(jìn)項是大于銷項,月末的時候是不用做結(jié)算。
84785044
2021 11/13 18:23
紅沖發(fā)票也算進(jìn)項?
陳詩晗老師
2021 11/13 18:24
紅字是沖,你的銷項,不是算進(jìn)項
84785044
2021 11/13 18:27
進(jìn)項有但是沒有銷項的多 比如紅沖發(fā)票沖了10完 開的發(fā)票開了3萬 都是專票 這個要怎么做賬呢
陳詩晗老師
2021 11/13 18:27
你開票的時候正常確認(rèn)收入正常,確認(rèn)應(yīng)交稅費。如果說你是負(fù)數(shù)發(fā)票,你的收入和應(yīng)交稅費就是負(fù)數(shù)就可以了,參悟處理,他沒有特殊的,就是按照這樣子處理就可以了。
84785044
2021 11/13 18:29
那具體分錄是哪些呢 老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啥的
陳詩晗老師
2021 11/13 18:29
就是你本期不用繳納增值稅,所以說不存在結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,你只需要在開票的時候做完處理就可以了。
84785044
2021 11/13 18:33
能抵扣的也不用管? 剩余的呢
陳詩晗老師
2021 11/13 18:40
能抵扣的這一部分是你當(dāng)時在收到發(fā)票的時候,你在之前就已經(jīng)做了賬務(wù)處理了,你在月末的時候你不用交增值稅,就不用做賬務(wù)處理,存在你要交的時候才存在結(jié)轉(zhuǎn)的問題。
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