問題已解決

請(qǐng)問老師,在期初建帳的時(shí)候,多記了一筆應(yīng)收款,1年后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

84784953| 提問時(shí)間:2021 11/14 21:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),這個(gè)建議寫一個(gè)情況說明,然后沖減了。
2021 11/14 21:48
84784953
2021 11/14 21:57
對(duì),怎么做調(diào)整分錄么
84784953
2021 11/14 21:58
怎么做調(diào)整分錄呢
小鎖老師
2021 11/14 21:58
就是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款
84784953
2021 11/14 22:09
用營(yíng)業(yè)外支出科目?不是很明白啊 我理解的是 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?貸 應(yīng)收賬款
小鎖老師
2021 11/14 22:11
先不說應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款,借方的話先做一個(gè)損益類科目,然后再轉(zhuǎn)期初未分配利潤(rùn)中
84784953
2021 11/14 22:26
我上面那樣寫不對(duì)嗎?需要向您寫的科目用營(yíng)業(yè)外支出中轉(zhuǎn)一下嗎?
小鎖老師
2021 11/14 22:30
我一般是習(xí)慣這些,你那樣也沒錯(cuò)的,相當(dāng)于一步到位,也省事
84784953
2021 11/14 22:33
好的,謝謝您
小鎖老師
2021 11/14 22:37
沒事,開心快樂每一天
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