問題已解決

老師你好,我問一下做內(nèi)帳,對公賬戶和對私帳戶需要分開記嗎

84785037| 提問時間:2021 11/15 12:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 要分開記賬的呢?
2021 11/15 12:41
84785037
2021 11/15 12:45
到月底不得再合計會計分錄
玲老師
2021 11/15 12:50
不同的業(yè)務是分開做,不合計一起。
84785037
2021 11/15 12:53
那比如都是付貨款,一個用公帳付,一個用私賬付了
玲老師
2021 11/15 12:54
公賬付款貸方銀行存款 私賬付款貸方其他應付款。
84785037
2021 11/15 12:56
還有比如發(fā)工資,超五千剩的也是用私帳付
玲老師
2021 11/15 12:58
這個具。這個具體問什么問題?
84785037
2021 11/15 13:00
比如給員工發(fā)工資5800 ,我用公戶發(fā)5000,用私戶打800如何記賬呢
玲老師
2021 11/15 13:00
借應付職工薪酬 貸銀行存款,其他應付款。
84785037
2021 11/15 13:03
我們是想避稅的老師
玲老師
2021 11/15 13:08
進內(nèi)賬不用考慮稅的問題。
84785037
2021 11/15 13:23
比如發(fā)工資用公帳發(fā)5萬,用私賬發(fā)2萬,那分錄要寫2個, 公帳寫借:管理費用-職工工資5萬,貸:銀行存款5萬 私帳寫借:管理費用-職工工資2萬,貨:其它應付款 這樣也不對吧,那私戶的錢少了,怎么成其他應付款了
玲老師
2021 11/15 13:24
你的科目不對,正確的科目我給你寫了,希望你看一下。
84785037
2021 11/15 13:34
哪里不對了老師,麻煩老師給我寫下
玲老師
2021 11/15 13:38
第一,發(fā)工資需要通過應付職工薪酬科目核算。 第二。第二,私護不是企業(yè)的賬戶,所以用其他應付款。
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