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天津 假如:出口退稅的普票10月開了,但是由于沒有回款不能申報(bào)出口退稅,那么11月怎么申報(bào)這筆增值稅呢?

84785002| 提問時(shí)間:2021 11/16 10:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照內(nèi)銷的申報(bào)就行
2021 11/16 10:53
84785002
2021 11/16 10:58
那是填哪欄呢?
樸老師
2021 11/16 11:11
上面的第二欄就可以了
84785002
2021 11/16 11:15
那申報(bào)出口退稅時(shí) 就不再重復(fù)申報(bào)銷售額了么?
樸老師
2021 11/16 11:21
同學(xué)你好 這個(gè)不做退稅就不用申報(bào)了
84785002
2021 11/16 11:24
您的意思是? 我不做出口退稅就先不用申報(bào)這筆開票,等到申請(qǐng)出口退稅的月份再申報(bào)這筆發(fā)票么?
樸老師
2021 11/16 11:31
同學(xué)你好 你內(nèi)銷報(bào)就行了
84785002
2021 11/16 11:37
您好 我在單證齊全后是要做出口退稅的,那我為什么要按照內(nèi)銷報(bào)呢,我是小白,不是很明白您的意思~
樸老師
2021 11/16 11:46
同學(xué)你好 如果要退稅那就填寫附表一的免抵退那欄
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