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申報個稅,,正常申報工資薪金所得,實際不支付工資,賬面應(yīng)付職工薪酬怎么處理!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答就按個稅上的金額寫上去就行了。
2021 11/17 21:16
84784969
2021 11/17 21:17
申報個稅薪金,實際上不發(fā)工資。
劉艷紅老師
2021 11/17 21:18
沒關(guān)系,就按個稅上的總金額來做就行了。
84784969
2021 11/17 21:24
沒明白!比如實發(fā)工資6000,這個會計分錄借管理費用6000,貸應(yīng)付職工薪酬6000?
劉艷紅老師
2021 11/17 21:26
你要按照你申報的個稅來做工資呀,這個就是計入成本費用的,可以稅前抵扣呀。
計提:借管理費用6000,貸應(yīng)付職工薪酬6000
發(fā)放:借:貸應(yīng)付職工薪酬6000
? ? ? ? ? 貸:銀行存款/現(xiàn)金
84784969
2021 11/17 21:27
老師,實際不發(fā)放工資。
84784969
2021 11/17 21:28
應(yīng)付職工薪酬6000元怎么處理?
劉艷紅老師
2021 11/17 21:32
一般企業(yè)這樣做都是為了少交稅,通過現(xiàn)金付了呀。
84784969
2021 11/17 21:36
借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金。賬上現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了???實際是不支付,不增不減。老師應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
劉艷紅老師
2021 11/17 21:39
可以計入其他應(yīng)付款-法人,以后賬上有錢了再還給法人。
84784969
2021 11/17 21:41
老師,實際上工資不用發(fā)。這錢不支付給任何人,不涉及還!
劉艷紅老師
2021 11/17 21:48
我知道,那以后賬上會有錢吧,你就把這筆錢通過借:其他應(yīng)付款法人
貸:銀行存錢,把工資的錢轉(zhuǎn)到法人卡上就行了。
劉艷紅老師
2021 11/17 21:51
相當(dāng)于這個賬就是這樣做,公賬上沒錢,先通過其他應(yīng)付款法人這個科目做賬,等以后公賬上有錢了,再通過銀行存款把這應(yīng)付款還了。就是我做的那個分錄。
劉艷紅老師
2021 11/17 21:53
然后這個賬就平了,說白點,公司沒錢,所有開支都通過法人替付,等公賬上有錢了,你賬上做了替付法人的,就通過銀行存款來還掉。
劉艷紅老師
2021 11/17 21:56
你不要糾結(jié)實際發(fā)工資這個事,因為這個是對外的賬,就要這樣做。很多小公司都是這樣做的,目的就是少交稅。
84784969
2021 11/17 21:57
老師,我的意思是公賬上有錢,不需要法人替付,也不涉及還。實際就沒工資產(chǎn)生,只是代人申報個稅,做了申報工資,我表達(dá)的是不是不清楚
劉艷紅老師
2021 11/17 21:59
反正你只需要明白,公賬上沒錢,全由法人替付,等公司有錢了,再還給法人就行,你就直接計入其他應(yīng)付款-法人。等公賬上有錢了,再把其他應(yīng)付款沖掉。
劉艷紅老師
2021 11/17 22:05
我明白你的意思,假如你這個月報了5000,你不通過銀行
借:應(yīng)付工資5000
貸:其他應(yīng)付款-法人5000
借:其他應(yīng)付款-法人5000
貸:銀行存款5000
就算你沒真實業(yè)務(wù),就要這樣操作。
84784969
2021 11/17 22:05
老師好,我想問的是,根本就不要法人替付,也不用付還法人。只是賬上掛的應(yīng)付職工薪酬怎么平賬。實際上工資我不支付,
劉艷紅老師
2021 11/17 22:06
以后法人從公賬總要轉(zhuǎn)錢吧,到時就沖掉了就行了。
劉艷紅老師
2021 11/17 22:09
我明白你的意思,假如你這個月報了5000,你不通過銀行
借:應(yīng)付工資5000
貸:其他應(yīng)付款-法人5000
以后法人從公賬上轉(zhuǎn)錢,你就把這筆沖掉分錄就是
借:其他應(yīng)付款-法人5000
貸:銀行存款5000
這樣賬就平了。你沒真實業(yè)務(wù),就要這樣做賬。
劉艷紅老師
2021 11/17 22:21
新開的小公司,申報了個稅不需要支付的,都是這樣來平賬的。
84784969
2021 11/17 22:24
老師好,這是不是要虛擬一筆現(xiàn)金收入?。拷璎F(xiàn)金,貸其他應(yīng)付法人。借應(yīng)付工資,貸現(xiàn)金。后期一些費用支出,可以從公戶沖掉,是這樣嗎?可以是股東嗎?
劉艷紅老師
2021 11/17 22:29
是一筆支出,不是收入,不需要
借:現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款,
你到時有費用沖賬直接做下面這筆就行
借:其他應(yīng)付款-法人
貸:銀行存款,你寫了股東就還給股東,但一般是法人。
劉艷紅老師
2021 11/17 22:33
反正你這樣把賬平了就行,不要想著是虛擬的,這個是對外的賬,只有這樣才能平賬,才合理。要不然你這賬沒法平呀,對不?
84784969
2021 11/17 22:37
困擾的是內(nèi)賬怎么做,內(nèi)賬工資不是也要體現(xiàn)嗎?剛到新成立公司,會計新手,一些特殊的不太清楚怎么做啦?
劉艷紅老師
2021 11/17 22:40
內(nèi)賬又沒關(guān)系,給你老板看的,按實際做就行了,申報個稅是對外的,肯定有區(qū)別的。只要通過公賬的稅務(wù)局都能查到,所以數(shù)據(jù)要真實,要合理避稅。
劉艷紅老師
2021 11/17 22:40
你不要想太多,做一段時間就會了。
劉艷紅老師
2021 11/17 22:41
我們都是從這樣過來的
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