問題已解決

老師,你好,購貨方要求本月開具紅字信息表與負(fù)數(shù)發(fā)票,上月購貨方發(fā)票已抵扣,本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票與正數(shù)發(fā)票金額一致,下月初報(bào)稅在電子稅務(wù)局需要在報(bào)表上填寫嗎

84785012| 提問時(shí)間:2021 11/20 09:53
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是需要填寫的;
2021 11/20 09:55
84785012
2021 11/20 09:57
老師,需要在增值稅報(bào)表幾填寫呢
立紅老師
2021 11/20 09:59
同學(xué)你好,如果是購買方是在附表二中填寫
84785012
2021 11/20 10:00
我是銷售方
立紅老師
2021 11/20 10:02
同學(xué)你好,銷售方不體現(xiàn)在報(bào)表中,直接抵消了
84785012
2021 11/20 10:03
好的,謝謝老師
立紅老師
2021 11/20 10:19
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快?
84785012
2021 11/20 10:45
謝謝老師
立紅老師
2021 11/20 11:00
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快?
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