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計提增值稅是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 我) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 我想問一下老師月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的期末余額該怎么處理

84785029| 提問時間:2021 11/22 10:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,分錄是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021 11/22 10:44
84785029
2021 11/22 10:46
我想問一下老師月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的期末余額該怎么處理,不可能期末余額一直在賬上掛著吧
小鎖老師
2021 11/22 10:47
期末余額轉(zhuǎn)到未交增值稅呀,然后下個月交。
84785029
2021 11/22 10:49
每個月都會計提,那轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表這一年里交的增值稅嗎
小鎖老師
2021 11/22 10:50
對,是這個意思,如果一直沒交那就是累計的。
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