問(wèn)題已解決

我們公司有一般計(jì)稅項(xiàng)目,又有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目?,F(xiàn)在簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票了要交6萬(wàn)的增值稅,但是我一般計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)留底都還有10萬(wàn)多。請(qǐng)問(wèn)一下下個(gè)月我申報(bào)增值稅的時(shí)候,還需要交簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的6萬(wàn)增值稅不呢?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/23 14:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
要的,簡(jiǎn)易征收的稅還是要交的
2021 11/23 14:03
84784974
2021 11/23 14:04
不是綜合一起申報(bào)的嗎?我都還有留底也,申報(bào)表還能有應(yīng)交增值稅金?
辜老師
2021 11/23 14:12
留底的進(jìn)項(xiàng)稅,不能用于抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅要交的增值稅的
84784974
2021 11/23 14:13
好的,那留底的進(jìn)項(xiàng)稅額只要是一般計(jì)稅項(xiàng)目都可以使用抵扣的嘛
辜老師
2021 11/23 14:18
是的,你的理解是對(duì)的
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