問題已解決
我們公司幫其他公司代買材料,制造業(yè)13個點。對方公司打入我們公賬含稅12萬元,要開票給他,沒有增值的部分。我們是不是可以找對方公司補(bǔ)回我們要交給稅局的3個點?
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速問速答同學(xué)
這個稅費(fèi)是要購買方承擔(dān)的,應(yīng)該跟他們收回。
2021 11/24 17:26
84784955
2021 11/24 17:29
謝謝老師的回答,但是對方拒絕額外付這3個點,不知道他們是怎么想的
星河老師
2021 11/24 17:34
同學(xué)
這個同時也要比較一下,你們購入這含稅12萬的原材料,是不是都取得了進(jìn)項稅票。
84784955
2021 11/24 17:36
取得了進(jìn)項的票,但是我們銷項抵進(jìn)項只能抵10個點,剩下的3個點我們也是要交給稅局的不是么?
星河老師
2021 11/24 17:43
同學(xué)
是這樣 老師給你舉個例子。
比如你買貨物 取得發(fā)票 不含稅金額100萬,稅額13萬 。
你開發(fā)票?不含稅金額100萬,稅額13萬 。? 這里的銷項13萬,進(jìn)項13萬,就平了。
84784955
2021 11/24 18:21
明白了。但是這12萬還會產(chǎn)生其他的稅負(fù)么?
84784955
2021 11/24 18:22
那我們還需不需要找他們收額外的稅費(fèi)呢?
星河老師
2021 11/24 19:33
同學(xué),
這個會產(chǎn)生購銷的印花稅。
因為增值稅是平的,附加稅也是沒有的。
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