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丁字賬是做什么用的,有財務(wù)軟件還需要編丁字賬嗎

84785001| 提問時間:2021 11/26 09:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,就是T型賬,用來登記相關(guān)科目的期初,本期發(fā)生額,期末余額,主要用途是用來編制報表 有財務(wù)軟件,就不需要編丁字賬了
2021 11/26 09:16
84785001
2021 11/26 10:07
那報表怎么編制呢?
鄒老師
2021 11/26 10:08
你好,報表怎么編制就不是一兩句可以說的清楚的 比如 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) “存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準(zhǔn)備”
84785001
2021 11/26 10:58
那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以互相轉(zhuǎn)化嗎?
鄒老師
2021 11/26 11:02
你好,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,無法互相轉(zhuǎn)化
84785001
2021 11/26 11:57
謝謝老師~辛苦了
鄒老師
2021 11/26 11:59
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
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