問題已解決
小規(guī)模納稅人做了暫估,沖銷暫估和暫估到賬的會計分錄應該怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 暫估時分錄 發(fā)來看一下??
2021 11/26 13:46
84785001
2021 11/26 14:19
借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款—暫估
玲老師
2021 11/26 14:25
你好
?收到發(fā)票是紅沖暫估
借:主營業(yè)務成本 負數(shù)?
貸:應付賬款—暫估負數(shù)?
按發(fā)票入賬
借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款
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