问题已解决
農(nóng)業(yè)企業(yè)收到專項政府資金50萬,公司自籌資金40萬,需要做專項賬務處理,求一個全盤賬務處理方法。
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你好,實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2021 11/30 10:33
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2021 11/30 11:23
老師您好,我們收到的時候會計做賬做的是其他業(yè)務收入,這種后期賬務和你發(fā)的這個一樣嗎?
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紫藤老師 
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2021 11/30 11:23
不做其他業(yè)務收入的了
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2021 11/30 11:25
就是前期收到這筆款項的時候已經(jīng)做了,后期賬務應該怎么處理
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紫藤老師 
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2021 11/30 11:27
借 其他業(yè)務收入
貸 專項應付款
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2021 11/30 17:02
老師自籌的50萬應該怎么做賬呢
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紫藤老師 
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2021 11/30 17:02
如果不需要退回去的,計入營業(yè)外收入
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