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老師,我們是個體工商戶,是核定的季度營業(yè)額不超過3萬,我這個怎么繳稅的

84785021| 提問時間:2021 11/30 20:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是增值稅,還是生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的計算??
2021 11/30 20:09
84785021
2021 11/30 20:09
我不知道我們現(xiàn)在都要交啥稅,我們開了電子普通發(fā)票的,開了很多張出來的
鄒老師
2021 11/30 20:10
你好 增值稅=不含稅收入*征收率,月度收入低于15萬,季度低于45萬免征增值稅 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
84785021
2021 11/30 20:11
老師,我們是個體工商戶,是核定的季度營業(yè)額不超過3萬,我這個怎么繳稅的,跟你說的怎么感覺不一樣,我都蒙了
鄒老師
2021 11/30 20:12
你好,你所指的核定,是定期定額納稅的意思??
84785021
2021 11/30 20:14
就是稅務(wù)局說的我們一個月一萬,我也沒搞懂啥意思是,一年12萬
鄒老師
2021 11/30 20:15
你好,需要知道你所說的核定具體是什么意思,才好回復(fù)該如何納稅的?
84785021
2021 11/30 20:21
我也沒懂啥意思呢
鄒老師
2021 11/30 20:25
你好,你提問提到的??核定? 二字,應(yīng)當(dāng)知道是什么意思才是啊,我這邊是不好去猜測的?
84785021
2021 11/30 20:33
我也不懂,我就問你,我們怎么繳稅,現(xiàn)在開電子普通發(fā)票出去的,是不是要計提增值稅呢?
鄒老師
2021 11/30 20:38
你好,現(xiàn)在開電子普通發(fā)票出去的,需要需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 增值稅=不含稅收入*征收率 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
84785021
2021 11/30 20:39
也就是說我們需要交增值稅和個人所得稅是吧???
鄒老師
2021 11/30 20:40
你好,會涉及增值稅,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,還會涉及附加稅,印花稅等
84785021
2021 11/30 20:50
附加稅和印花稅怎么交的呢?
84785021
2021 11/30 20:50
產(chǎn)生什么行為交的
鄒老師
2021 11/30 20:50
你好 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 印花稅=相關(guān)合同金額*印花稅稅率?
84785021
2021 11/30 20:56
那這個稅我啥時候計提呢?
鄒老師
2021 11/30 20:58
你好,附加稅是季度末月計提 印花稅不需要計提,繳納的時候計入? 稅金及附加—印花稅? 科目核算?
84785021
2021 11/30 21:05
啥時候繳納呢,這個要在哪里申報呢
鄒老師
2021 11/30 21:05
你好,一般是季度結(jié)束次月15日之前申繳納。 是通過電子稅務(wù)局申報?
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