問(wèn)題已解決

老師,我公司提取的備用金轉(zhuǎn)到法人的私人賬上,又用來(lái)做其他的報(bào)銷費(fèi)用了,要怎樣做賬,謝謝

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/03 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,如果是報(bào)銷的辦公費(fèi)借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸其他應(yīng)收款。
2021 12/03 14:38
84784952
2021 12/03 14:43
金額太多了20萬(wàn)
郭老師
2021 12/03 14:44
你好,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?
郭老師
2021 12/03 14:45
有付出去的證明嗎?你老板支付出去的。
84784952
2021 12/03 15:01
我現(xiàn)在查了下,備用金只有5萬(wàn)了,是老板娘支付了報(bào)銷費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票的,我的外賬不知道怎樣沖減
郭老師
2021 12/03 15:02
他當(dāng)時(shí)支付出去有支付的證明嗎?或者是別人給你們開(kāi)了收據(jù)嗎?
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