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跟對方簽訂了銷售合同90000元,已收到40000元,還欠5000元,未開銷售發(fā)票給對方,賬務處理怎么做?

84784967| 提問時間:2021 12/06 09:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借 銀行 貸預付賬款?
2021 12/06 09:42
84784967
2021 12/06 09:43
還有欠的50000元怎么做賬?
玲老師
2021 12/06 09:52
你好 實際是發(fā)生銷售了 收款沒收全 是這樣嗎??
84784967
2021 12/06 10:16
是的,已發(fā)生銷售但還有部分款未收
玲老師
2021 12/06 10:25
你好 借銀行 應收 5000 貸收入 應交稅費? ? 后面可以補開發(fā)票?
84784967
2021 12/06 10:43
這筆銷售收入中間有10000元的差額傭金,扣除13%稅點1300元,實際支付傭金8700元,這筆賬務處理怎么做?需要在賬上體現(xiàn)扣除的稅點金額嗎?
玲老師
2021 12/06 10:49
你好 支付傭金記銷售費用傭金 ?
84784967
2021 12/06 10:55
那從中扣除的稅點要做賬嗎?
玲老師
2021 12/06 11:05
你好 扣的誰的稅點? ?
84784967
2021 12/06 11:13
銷售這筆90000元的貨款里有10000元的差額傭金,從10000元里扣除13%稅點得出8700元支付給對方,那扣除的1300元需要做賬嗎?
玲老師
2021 12/06 11:24
對方是按? 8700給你開發(fā)票 還是按? 10000開發(fā)票?? 按1000開發(fā)票 1300就要體現(xiàn)出來?
84784967
2021 12/06 11:40
對方不開票,所以要扣13%稅點
玲老師
2021 12/06 11:42
。建議你按8700元入賬。1300不要在外賬提現(xiàn)。
84784967
2021 12/06 11:49
那內賬怎么做呢,這1300元?
玲老師
2021 12/06 11:54
你好 內賬這1300不用做 就按實際 8700做賬 因為1300你也沒有實際收到錢??
84784967
2021 12/06 11:57
這1300元收到了,都在90000元的貨款里,中間有一個差額10000元因為對方不開票所以要扣除13%稅點,扣除稅點后的金額8700元支付給他
玲老師
2021 12/06 12:05
你好 收到了記在營業(yè)外收入? 8700記銷售費用??
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