問題已解決
我現(xiàn)在有一筆進項稅額要轉(zhuǎn)出,在哪里填寫轉(zhuǎn)出的金額
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速問速答什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?
2021 12/06 10:14
84785045
2021 12/06 10:16
對方開錯了,我上月不小心抵扣了
郭老師
2021 12/06 10:17
你好,你們單位開了紅字信息表嗎?如果是的話,在附表二進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面。
84785045
2021 12/06 10:17
賣家開的票,
84785045
2021 12/06 10:19
我在表二其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形里填了,在總表十四欄里看不到
郭老師
2021 12/06 10:20
截圖你的附表二和主表看一下。
84785045
2021 12/06 10:24
老師,圖片發(fā)不過去呀
郭老師
2021 12/06 10:26
你填寫的位置不對。
郭老師
2021 12/06 10:26
你在開具的紅字信息表一欄里面填寫。
84785045
2021 12/06 10:31
老師麻煩你看下我填的對不對,為什么主表十四欄沒數(shù)字
84785045
2021 12/06 10:32
那是不是要開紅字信息了,咋開了
郭老師
2021 12/06 10:32
是的是的,你們要開了紅字信息表才可以的。
郭老師
2021 12/06 10:32
需要開紅字信息表,然后對方給你開紅字發(fā)票。
84785045
2021 12/06 10:33
老師,沒填過,請問在哪里填,如何填
郭老師
2021 12/06 10:34
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
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