問題已解決
老師公司上個月開錯了10萬的發(fā)票,這個月購貨方又抵扣了,本月開紅字發(fā)票。這個月15號前報上個月的增值稅怎么辦?
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速問速答您好
正常申報就可以了
2021 12/06 14:34
84785014
2021 12/06 14:36
開錯的10萬也申報進去嗎?那這個月紅沖了,下個月報這個月的稅怎么處理?
bamboo老師
2021 12/06 14:43
開錯的10萬也申報進去
紅沖后還開具正確的么
84785014
2021 12/06 14:44
這個月紅沖后還要再開具正確的發(fā)票
bamboo老師
2021 12/06 14:45
那下個月按照開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表實際銷售額跟銷項稅額填寫就好了啊
負數抵減正數的
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