問(wèn)題已解決

老師 我上個(gè)月開(kāi)票由于稅率開(kāi)錯(cuò)了所以導(dǎo)致交了8千多的稅款,我這個(gè)月已經(jīng)給紅沖掉了,現(xiàn)在該怎么申請(qǐng)退稅呀

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/06 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是按月申報(bào)的嗎?在下一個(gè)月申請(qǐng)退稅。
2021 12/06 16:27
郭老師
2021 12/06 16:27
或者是抵扣你本月的正數(shù)收入。
84785024
2021 12/06 16:28
11月份申報(bào)的10月份,已經(jīng)交過(guò)款了。11月份也已經(jīng)吧10月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉了,現(xiàn)在來(lái)報(bào)11月份的稅,該怎么操作
84785024
2021 12/06 16:29
抵扣完這個(gè)月的正數(shù)收入,我怎么申請(qǐng)退稅呀
郭老師
2021 12/06 16:31
填寫(xiě)你的附屬銷(xiāo)售額,你試下能申報(bào)嗎?申報(bào)不了的話去稅務(wù)局。
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