問題已解決

老師,這兩題的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呀 還有結(jié)轉(zhuǎn)損益類發(fā)生額到本年利潤(rùn)是畫丁字賬戶嗎

84784972| 提問時(shí)間:2021 12/07 01:47
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
19借原材料-甲材料662500 原材料-乙材料401000 原材料-丙材料224000 貸應(yīng)付賬款662500+401000+224000=1287500
2021 12/07 06:33
洋洋老師
2021 12/07 06:39
借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品681500 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品51100 制造費(fèi)用43500 銷售費(fèi)用176000 貸原材料-甲材料668200 原材料-乙材料418200 原材料-丙材料325600
洋洋老師
2021 12/07 06:41
結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目是把損益類科目貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)借方,借方發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貨方, 如借本年利潤(rùn) 貨銷售費(fèi)用 借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn)
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