問(wèn)題已解決

老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費(fèi)用—暫估,貸,其他應(yīng)付款—暫估,等十月開(kāi)票時(shí),我想沖掉暫估,可是管理費(fèi)用—暫估余額為零了,上月結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么沖掉暫估

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/08 12:43
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),您好,九月的怎么會(huì)是0呢?你沒(méi)錄數(shù)字嗎?
2021 12/08 12:45
84784973
2021 12/08 12:46
我錄了數(shù)據(jù),但是月末結(jié)賬,管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)損益吧,就為零了
劉艷紅老師
2021 12/08 12:46
這個(gè)沒(méi)事,你把以前的分錄做筆負(fù)數(shù),再現(xiàn)在做筆正的,就行了。
84784973
2021 12/08 12:50
管理費(fèi)用為零了,其他應(yīng)付款—暫估,不為零
劉艷紅老師
2021 12/08 13:15
沒(méi)關(guān)系的,你把以前的那筆暫估做負(fù)數(shù),現(xiàn)在做筆正的就行了,那個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)了。
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