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當(dāng)月有銷售,進(jìn)賬大于銷項,增值稅正常申報,由于賬還沒做完可以財務(wù)報表零申報嗎?

84785011| 提問時間:2021 12/09 10:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個肯定不能零申報的。
2021 12/09 10:35
84785011
2021 12/09 10:36
之前我沒有報過稅,具體是怎么做呢?必須把賬務(wù)先做完,然后把報表填進(jìn)去嗎??
東老師
2021 12/09 10:37
對呀,你報稅的話,必須把帳做完了才能報稅呢。
84785011
2021 12/09 10:37
前幾個月的會計都是這樣操作的,沒有做完帳就報稅了
東老師
2021 12/09 10:39
只能說這么做是不太正規(guī)的。
84785011
2021 12/09 10:40
我賬沒做完我把增值稅申報了
東老師
2021 12/09 10:42
增值稅的話,如果你知道數(shù)的話,可以提前報,按照申報企業(yè)所得稅的話得先做賬。
84785011
2021 12/09 10:45
我就把增值稅申報,報表部分暫時不管
東老師
2021 12/09 10:45
沒問題,你這么做倒是可以的。
84785011
2021 12/09 10:46
然后到12月的時候我就把報表傳上去就行了哈
東老師
2021 12/09 10:47
對,報稅的時候把財務(wù)報表傳上去。
84785011
2021 12/09 10:48
好的,謝謝呀!相當(dāng)于前11個月報表都可以不用管,最后一個報稅的時候上傳正確的報表對嗎?
東老師
2021 12/09 10:49
也不能這么說,盡量還是上傳比較準(zhǔn)確的還是比較好。
84785011
2021 12/09 10:50
好的謝謝老師
東老師
2021 12/09 10:50
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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